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中国移动回应审计署报告:自查自纠提升公司管理水平
http://www.cww.net.cn 2013年5月10日 13:42
通信世界网讯(CWW) 5月10日消息,审计署公布了对中国移动通信集团公司财务收支审计的结果。中国移动表示,“我公司将以此次审计整改为契机,认真开展自查自纠,全面审视公司各方面工作,举一反三,标本兼治,进一步完善制度设计、制度执行、监督检查的闭环管理机制,不断提升公司管理水平和风险防范能力,切实推进公司战略转型和持续健康发展。” 以下为“中国移动通信集团公司关于2011年度财务收支审计结果整改情况的公告” 2012年,审计署对中国移动通信集团公司(简称我公司)2005-2011年七年间的财务收支情况进行了审计,在肯定公司业绩稳定增长的同时,指出了我公司在会计核算、内部管理等方面存在的问题,对我公司今后持续发展及管理提升起到了积极的促进作用。 对于审计提出的问题,我公司高度重视,制定详细的整改措施和方案,积极抓好整改落实,并以此为契机,举一反三,组织各级单位全面开展自查自纠,巩固和扩大审计成果,不断提升公司管理水平和风险防范能力。截至目前,除需要报监管部门审批后执行的事项外,各项问题均已整改完毕,并对相关责任人进行了严肃处理。集团层面共新制定、修订21项制度办法。审计署刚刚向社会公布了我公司2011年度财务收支审计结果,现将具体整改情况说明如下: 一、会计核算和财务管理方面 (一)多计收入和成本费用方面,我公司已在2012年度调整相关会计账目,并对29名相关责任人给予降职、警告等处分。账目调整对我公司财务报告无重大影响。 (二)购买保险方面,我公司已责成相关单位进行清理清退,资金已全部清退。 (三)代扣代缴个人所得税方面,相关单位已在2012年审计期间补缴税款。账外存放资金方面,相关单位已将余额全部纳入账内管理,并对12名相关责任人给予严重警告、警告等处分。 (四)关联交易方面,相关单位已进一步推进财务信息化系统改造,加强对账管理,提高关联交易数据的准确性。 (五)发票管理方面,相关单位已对取得的虚假发票进行更换,制定完善发票管理办法,进一步规范发票取得与开具的管理。 二、执行国家政策方面 我公司在原有用户实名登记制度基础上又下发《关于进一步加强电话用户真实身份信息登记工作的通知》,要求各公司切实落实用户入网实名登记制度,加强管理,提高用户实名登记比例。 三、重大经济决策事项方面 (一)“三重一大”制度方面,相关单位已按规定制定出台“三重一大”事项实施细则。 (二)对外重大投资决策方面,我公司已研究制定股权投资项目投资主体选择规则。 (三)“村村通”工程方面,我公司正在重新评估 “村村通”工程建设运营模式,待报监管部门批准后对该模式进行调整。 四、内部管理方面 (一)合作商引入方面,我公司已修订《业务合作伙伴引入管理办法》等制度,进一步加强合作伙伴准入机制、流程管控、资格审查、量化考核等管理,并强化了制度的执行落地。相关单位已停止不合规业务发展,并进一步加强对合作商资格的审查。 [1] [2]
来源:通信世界网 编 辑:赵宇
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